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总账操作流程

总账操作:

1 填制凭证:

点总账系统------填制凭证------输入内容点保存

删除凭证

点总账系统------填制凭证------点制单菜单下作废/恢复------再点制单菜单下整理凭证----确定-------全选------确定-----

如果月末已结账想删除凭证,必须取消月结,取消记账,取消审核后才能删除。

凭证审核:

审核凭证必须换操作员。

点总账系统------审核凭证-------选择凭证类别,月份-------点确认------确定-------到审核凭证界面------点审核菜单下审核凭证,如果是多张凭证可以点审核菜单下成批审核凭证

4取消审核凭证

有审核人才能取消凭证审核

点总账系统------审核凭证-------选择凭证类别,月份-------点确认------确定-------到审核凭证界面------点审核菜单下取消审核,如果是多张凭证可以点审核菜单下成批取消审核

凭证记账:

点总账系统-----记账------点全选------点下一步------下一步-----记账-----确认----确定

取消记账

点总账菜单-----期末-----对账-----在对账界面按ctrl+h 提示恢复记账前状态功能已被激活-----点确定-----点退出------点总账系统-------凭证------恢复记账前状态------选择恢复方式------点确定------确定

月未结账

点总账系统------月末结账------选择月份-----点下一步------对账------下一步-----下一步----结账  (如果总账和其它如采购销售工资固定资产等并用,只有其它都月末结账完毕,总账才能月末结账)

取消月末结账

点总账系统------月末结账------选择月份按ctrl+shift+f6 -----点确认-----取消

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